贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全市对外贸易、国际经济合作、内贸流通的发展规划和政策措施;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。
(三)负责推进流通产业结构调整,加快内贸流通创新、推动流通领域供给侧结构性改革,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,加强全区商贸物流业发展,推动现代供应链、冷链物流、物流配送、流通标准化;促进连锁经营和商业特许经营等现代流通方式发展;依规对成品油流通、再生资源回收实施监督管理。
(四)负责商贸服务业稳增长工作,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责市场调控工作。
(五)负责编制城市商业网点规划,推进大宗产品批发市场、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(七)拟定全市电子商务发展规划,推动全市电子商务、跨境电商及商贸领域信息化建设,牵头负责全市电子商务进农村和电商精准扶贫工作。
(八)拟订促进外贸高质量发展的政策措施,推动各类贸易优化升级;组织实施国家和自治区下达我市的重要商品进出口计划,监测分析外贸运行情况,规范外贸经营秩序,指导外贸促进体系建设;研究提出促进加工贸易产业发展的政策措施并组织实施。
(九)指导全市利用外资工作,研究提出引导外商投资的政策建议;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题;指导全市国家级、自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。
(十)指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;指导全市企业对外投资开办企业(金融企业除外)相关工作;参与推进泛北部湾经济合作,负责面向东盟的开放工作。
(十一)制定并组织实施全市口岸开放和建设规划;拟订口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。
北海市商务局2024年共有行政单位1个,代管群众团体组织1个,局属公益二类事业单位2个。行政单位是北海市商务局(北海市口岸办公室)机关本级。代管群众团体组织是中国国际贸易促进委员会北海市支会,局属公益二类事业单位分别是:北海市外贸基地服务中心、北海市口岸服务中心,其中2个公益二类事业单位作为政府购买服务的承接主体,预算列入北海市商务局机关本级,不单列预算。
北海市商务局机关内设机构设置为:办公室、综合业务科、人事科、市场秩序和运行消费科、市场体系建设科、商贸流通业服务科、对外贸易科(北海市机电产品进出口办公室)、外商投资管理科、对外经济合作科、电子商务和信息化科、打击走私综合治理科、海港科、空港科、机关党委。
2024年收支总预算4,879.92万元,同比增加931.39万元,增长23.59%。收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
2024年收支总预算变动的主要原因有:一是基本支出增加,增加在职人员基础性绩效工资和机关事业单位离退休人员补贴、春节慰问经费;二是项目支出增加,主要是新增广西北海铁山港区国家进口贸易促进创新示范区专项资金,同时减少缉私专项经费、北海市电子商务发展专项资金、市本级服务业专项资金、加工贸易发展专项配套资金及口岸相关经费等。
2024年收入总预算4,879.92万元,同比增加931.39万元,增长23.59%。其中:一般公共预算收入2,879.92万元,同比减少735.92万元,下降20.35%,主要原因是减少缉私专项经费、北海市电子商务发展专项资金、市本级服务业专项资金、加工贸易发展专项配套资金及口岸相关经费等项目支出;政府性基金预算2000万元,同比增加2000万元,主要原因是新增广西北海铁山港区国家进口贸易促进创新示范区专项资金。
1.201一般公共服务支出类科目支出2,787.56万元,占本年支出预算57.12%,同比减少896.48万元,下降24.33%。主要原因是减少缉私专项经费、北海市电子商务发展专项资金、市本级服务业专项资金、加工贸易发展专项配套资金及口岸相关经费等项目支出AG体育全站。
2.210卫生健康支出类科目支出29.83万元,占本年支出预算0.61%,同比减少6.62万元,下降18.16%。主要原因是按照国家政策规定计缴的医疗各项保险金计提缴费基数降低而减少。
3.212城乡社区支出2000万元,占本年支出预算40.98%,同比增加2000万元,主要原因是新增广西北海铁山港区国家进口贸易促进创新示范区专项资金。
4.221住房保障支出类科目支出62.53万元,占本年支出预算1.28%,同比增加3.43万元,增长5.8%。主要原因是增加新调入人员、正常晋级晋档的工资费用而相应增加住房公积金缴费。
基本支出预算813.63万元,占本年支出预算16.67%,同比增加143.84万元,增长21.48%。其中:工资福利支出预算622.21万元,占基本支出预算76.47%;商品和服务支出预算84.02万元,占基本支出预算10.33%;对个人和家庭的补助预算107.40万元,占基本支出预算13.2%。
基本支出增加的主要原因:一是增加在职人员基础性绩效工资;二是增加机关事业单位离退休人员补贴、春节慰问经费。
项目支出预算4,066.28万元,占本年支出预算83.33%,同比增加787.55万元,增长24.02%。项目支出增加的主要原因是新增广西北海铁山港区国家进口贸易促进创新示范区专项资金。
2024年财政拨款总收入4,879.92万元,总支出4,879.92万元。收入包括一般公共预算2,879.92万元、政府性基金预算2,000万元,支出包括一般公共服务支出2,787.56万元、卫生健康支出29.83万元、城乡社区支出2000万元、住房保障支出62.53万元。财政拨款总收入和总支出同比增加931.39万元,增长23.59%。主要原因有:一是基本支出增加,增加在职人员基础性绩效工资和机关事业单位离退休人员补贴、春节慰问经费;二是项目支出增加,主要是新增广西北海铁山港区国家进口贸易促进创新示范区专项资金,同时减少缉私专项经费、北海市电子商务发展专项资金、市本级服务业专项资金、加工贸易发展专项配套资金及口岸相关经费等。
2024年一般公共预算拨款支出2,879.92万元,同比减少735.92万元,下降20.35%。其中:基本支出813.63万元,项目支出2,066.28万元。具体支出预算如下:
行政运行649.56万元,全部是基本支出预算。主要用于保障日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市定额支出标准核定安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务982.53万元,全部是项目支出预算。主要用于口岸相关保障经费及局机关办公场所租赁等运转经费。
对外贸易管理1000万元,全部是项目支出预算。为广西北海铁山港区国家进口贸易促进创新示范区专项资金。
事业运行133.81万元,其中基本支出预算71.71万元,项目支出预算62.1万元。主要用于保障1个代管群众团体组织、2个局属公益二类事业单位日常运转发生的基本支出。
行政单位医疗26.64万元,全部是基本支出预算。主要是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。
事业单位医疗3.19万元,全部是基本支出预算。主要是根据北海市统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。
住房公积金62.53万元,全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定,按在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。
2024年一般公共预算基本支出813.63万元,同比增加143.84万元,增长21.48%。主要原因是增加在职人员基础性绩效工资和机关事业单位离退休人员补贴、春节慰问经费。其中:人员经费714.81万元,公用经费98.82万元。具体支出预算如下:
工资福利支出622.21万元,其中:基本工资160.2万元、津贴补贴115.04万元、奖金135.14万元、伙食补助费14.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.49万元、职业年金缴费32.25万元、职工基本医疗保险缴费29.83万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金62.53万元、其他工资福利支出6.7万元。
商品和服务支出84.02万元,其中:办公费5.01万元、电费1.75万元、邮电费8.24万元、差旅费9.75万元、维修(护)费1.28万元、会议费1.62万元、培训费1.46万元、公务接待费0.89万元、工会经费10.42万元、其他交通费用36.9万元、其他商品和服务支出6.7万元。
对个人和家庭的补助107.4万元,其中:退休费82.87万元、生活补助2.02万元、其他对个人和家庭的补助22.52万元。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出5.97万元,同口径比2023年预算15.35万元减少9.38万元,下降61.12%,下降的主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减2024年培训费支出。具体如下:
1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,与上年相比无增减变化。主要原因是因公出国(境)经费由市财政实行统筹管理,部门不单独编制因公出国(境)经费预算。
2.公务接待费2024年预算2.89万元,同比增加0.54万元,增加22.77%,增加的主要原因是疫情防控转段后上级或有业务往来的兄弟单位来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动增多。
3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元,与上年相比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。
4.会议费2024年预算1.62万元,同比增加1.62万元,增加的主要原因是编制2023年部门预算时,因疫情原因,未编制会议费预算。
5.培训费2024年预算1.46万元,同比减少11.54万元,下降88.74%,下降的主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减2024年培训费支出。
2024年我部门政府性基金预算2000万元,均为项目支出。政府性基金预算较上年增加2000万元,主要是由于2024年新增广西北海铁山港区国家进口贸易促进创新示范区专项资金。
本单位机关运行经费预算安排情况:2024年机关运行经费预算84.02万元,占基本支出预算10.33%,同比增加1.37万元,增长1.65%。增加的主要原因在于增加新调入人员而相应增加定额公用经费及通讯交通补贴。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
2024年政府采购预算114.63万元,同比减少71.72万元,下降38.49%。其中:政府集中采购预算11.46万元,占政府采购预算的10%,同比增加4.62万元,增长67.53%,增长的主要原因是因工作需要,需采购1台中高速复印机及与其匹配的鞍式装订器。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购10.1万元,占政府采购预算8.81%;工程采购0万元,占政府采购预算的0%,服务采购104.53万元,占政府采购预算的91.19%。
本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及北海市本级项目14个,预算资金4,066.28万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
项目名称广西北海铁山港区国家进口贸易促进创新示范区专项资金,预算资金3000万元,2024年度绩效目标为力争进口示范区2024年进口额增长60%以上,进口货物吞吐量增长30%以上,推动外贸规模更加壮大、外贸业态更加丰富、贸易往来更加便利、外贸物流更加通畅,实现进口示范区建设稳定快速发展,设3条数量指标:数量指标1.开展招商活动(≥3场),数量指标2.引进新项目(≥3个),数量指标3.扶持企业做大做强(≥3个);设1条质量指标:审核合规性(合规);设1条时效指标:项目完成时间(2024年12月31日前完成);设1条成本指标:预算控制数(≤3000万元);设1条经济效益指标:铁山港区进口额增长(≥12%);设1条满意度指标:获补贴企业的满意度(≥90%)。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六AG体育登陆、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。